金蝶软件已经年结账了怎么反结账 金蝶kis怎么反记账?

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金蝶软件已经年结账了怎么反结账

金蝶kis怎么反记账?

金蝶kis怎么反记账?

反过账:Ctrl F11
反结账:Ctrl F12
如果键盘上F11上有两个键,并且在下面,那可能需要按Fn Ctrl F11
如果是商贸版、专业版,在凭证管理里面,先查询出来,右击已过帐的凭证,有反过账的,如果是新版本的,需要在应用商店里面搜索反过账插件,添加下,就有了;
如果是旗舰版,也差不多,不过新版本,需要另外下载反过账插件的!

金蝶kis迷你版如何跨年度反结账?

1、金蝶迷你版不能直接跨越反结账
2、只能一个月一个月的反结账
3、比如,现在是12月,想反结账到9月份,就必须,先反结账到11月份,再反结账到10月份,最后才能反结账到9月份。
4、注意,反结账后,自动生成的凭证必须注意重新结转。

金蝶k3如何反结帐?

1、首先打开金蝶软件,进入主界面,选择主控台财务会计中固定资产管理模块,按住Shift键单击期末处理功能中的期末结账功能:
2、 完成上一步操作后会弹出新的窗口来,此时可显示结账与反结账功能,选择反结账功能:
3、最后一步单击开始,弹出的对话框直接选择确定,等待一会软件即可完成反结账的操作。以上就是金蝶软件反结帐的操作流程:

金蝶已经年结的账如何反结账?

有些模块需要按住Ctrl或者Alt、Shift之间的一个键,再按结账,就会弹出反结账的界面了。

金蝶KIS标准版财务软件如何反结转?

1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl F11,出现反过账界面。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿b. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

金蝶KIS迷你版,我想反过账前几个月的账要怎么操作呢?

1. 凭证录入好后发现有错误(删除或修改):到凭证查询---内容选中会计期间本月数---下面选中2个全部——→确定——→选中要修改或删除的凭证——→点上面的修改或删除——→修改后再保存
2. 已过帐后再修改:先CTRI F7反过帐——→再进行修改
3. 期末结帐后修改:先CTRI F12反结转——→再CTRI F7反过帐——→再修改 照以上操作在操作一次。